出版時間:1999-06-01 出版社:南開大學(xué)出版社 作者:鮑國明
內(nèi)容概要
本書系統(tǒng)地闡述了在社會主義市場經(jīng)濟體制下對企業(yè)實施財務(wù)審計的基本原理、程序、方法和內(nèi)容。本書依據(jù)最新的財務(wù)會計制度規(guī)定,采用現(xiàn)代財務(wù)審計模式,對企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、費用與成本、利潤及其分配以及財務(wù)報告等方面的有關(guān)內(nèi)容,如理想的內(nèi)部控制模式,對內(nèi)部控制系統(tǒng)的測試,審計的目標(biāo)以及實質(zhì)性審查的要點等,分別作了具體說明,并對電算化會計信息系統(tǒng)中的賬務(wù)處理系統(tǒng)、貨幣資金、材料、固定資產(chǎn)、工資、應(yīng)付
書籍目錄
第一章 概論
第一節(jié) 審計在市場經(jīng)濟中的發(fā)展
第二節(jié) 財務(wù)審計的演進
第三節(jié) 企業(yè)財務(wù)審計的職能與作用
第四節(jié) 企業(yè)財務(wù)審計的目的與目標(biāo)
復(fù)習(xí)思考題
第二章
圖書封面
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