出版時間:2007-4 作者:胡為民
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內(nèi)容概要
《內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理:實物操作指南》分成三個部分,第1部分是本書的理論基礎(chǔ),全面解析了上海證券交易所、深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》,國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風險管理指引》,根據(jù)我國企業(yè)的實際情況,分析了構(gòu)建內(nèi)部控制與風險管理體系應(yīng)注意,在結(jié)合COSO企業(yè)管理整合框架的基礎(chǔ)上,給出了適合我國企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理體系的設(shè)計思路。
第2部分是內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理操作實務(wù)。
第3部分是IT治理與內(nèi)部控制。
本書適用于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員,財務(wù)部門、審計部及其他職能部門的相關(guān)人士,大專院校、科研院所從事內(nèi)部控制與風險管理專業(yè)的師生及研究人員,保薦人、外部審計師以及相關(guān)監(jiān)管人員等。
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