企業(yè)內(nèi)部審計與外部審計趨同研究

出版時間:2007-5  出版社:東北財經(jīng)大學出版社  作者:傅黎瑛  

內(nèi)容概要

本書是在作者的博士學位論文基礎上進一步研究的成果,是應中國目前公司治理中內(nèi)部審計與外部審計趨同的要求提出的研究內(nèi)容。該書旨在糾正人們長期認為內(nèi)部審計與外部審計只是審計問題的誤解,提醒人們從多角度分析內(nèi)部審計與外部審計在公司中的重要作用;通過解讀內(nèi)部審計與外部審計的趨同措施,分析內(nèi)部審計與外部審計的內(nèi)容與調(diào)整方法,提出建立中國內(nèi)部審計與外部審計的趨同的構(gòu)想。   該書以中國內(nèi)部審計與外部審計的趨同過程中所面臨的問題為主要研究對象,在對內(nèi)部審計與外部審計的相互分離的典型案例調(diào)查取證分析的基礎上,系統(tǒng)地研究了內(nèi)部審計與外部審計的趨同的基本理論、基本方法以及基本內(nèi)容,并在此基礎上,研究了內(nèi)部審計與外部審計的趨同對中國公司治理理論與實務的影響。

作者簡介

傅黎瑛,女,1969年2月生,浙江金華人,現(xiàn)為浙江師范大學工商管理學院副教授。1991年本科畢業(yè)于浙江財經(jīng)學院會計系審計專業(yè),2002年獲浙江大學同等學力管理學碩士學位,2006年6月獲得中國人民大學管理學博士學位。2006年8月至2007年7月,美國紐約州立大學(布法羅)訪問學者。先后在《Journal of Modern Accounting&Auditing》、《當代財經(jīng)》等雜志發(fā)表學術論文二十余篇,組織并參與省、市級課題研究十余項,目前的研究興趣為公司治理與內(nèi)部控制、內(nèi)部審計理論與實務。

書籍目錄

1 導論  1.1 問題的提出 1.2 研究的目的和意義 1.3 研究范圍和重點 1.4 研究方法 1.5 創(chuàng)新點及進一步的研究方向 1.6 本書結(jié)構(gòu)安捧2 文獻綜述 2.1 國外研究述評 2.2 國內(nèi)研究述評 2.3 對現(xiàn)有研究的總體評價 本章小結(jié)3 企業(yè)內(nèi)部審計與外部審計產(chǎn)生和發(fā)展的根源分析 3.1 企業(yè)基于降低交易費用的受托經(jīng)濟責任 3.2 審計與基于降低交易費用的受托經(jīng)濟責任觀 3.3 內(nèi)部審計與外部審計趨同的根源分析 本章小結(jié)4 企業(yè)內(nèi)部審計與外部審計趨同的理論分析 4.1 從審計發(fā)展史看內(nèi)部審計與外部審計的趨同 4.2 從審計特征角度看內(nèi)部審計與外部審計的趨同 4.3 從企業(yè)層面看內(nèi)部審計與外部審計的趨同 4.4 從政府監(jiān)管層面看內(nèi)部審計與外部審計的趨同 4.5 內(nèi)部審計與外部審計趨同的理論模型 本章小結(jié)5 我國企業(yè)內(nèi)部審計外包現(xiàn)狀及可行性的研究 5.1 研究方法及其設計 5.2 我國企業(yè)內(nèi)部審計外包現(xiàn)狀的描述性分析 5.3 我國企業(yè)內(nèi)部審計外包的可行性分忻 5.4 結(jié)論、討論與建議 本章小結(jié)6 我國企業(yè)內(nèi)部審計與外部審計相互依賴的研究 6.1 內(nèi)部審計與外部審計相互依賴的原因及其決定因素分析 6.2 研究設計 6.3 我國企業(yè)內(nèi)部審計與外部審計相互依賴的數(shù)據(jù)分析 6.4 基本結(jié)論與進一步討論 6.5 內(nèi)部審計與外部審計相互依賴的實務建議與操作指引 本章小結(jié)7 企業(yè)內(nèi)部審計與外部審計聯(lián)合治理的研究 7.1 公司治理背景下的內(nèi)部審計與外部審計 7.2 內(nèi)部審計與外部審計聯(lián)合治理與公司治理質(zhì)量相關性的初步分析 7.3 內(nèi)部審計、外部審計及聯(lián)合治理與公司治理質(zhì)量相關性的實地研究:以中化國際為例 7.4 結(jié)論與未來的研究方向 7.5 政策與實務建議 本章小結(jié)8 企業(yè)內(nèi)部審計與外部審計趨同:結(jié)論與建議 8.1 本書的主要結(jié)論 8.2 政策思路與實務建議 本章小結(jié)附錄參考文獻

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