出版時(shí)間:2006-8 出版社:上海財(cái)大 作者:王英姿
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內(nèi)容概要
本書共分為十五章,著重介紹了注冊會計(jì)師年度會計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)審計(jì)的相關(guān)理論與實(shí)務(wù)。第一章至第六章闡述的主要是審計(jì)的基本概念、審計(jì)監(jiān)督體系、注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則體系、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)過程、審計(jì)計(jì)劃、重要性與審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制制度等審計(jì)基礎(chǔ)理論;第七章至第十二章主要介紹了審計(jì)實(shí)務(wù),具體內(nèi)容包括銷售與收款循環(huán)審計(jì)、采購與付款循環(huán)審計(jì)、生產(chǎn)循環(huán)審計(jì)、貨幣資金審計(jì)和審計(jì)報(bào)告等;第十三章的內(nèi)容是其他鑒證業(yè)務(wù)與非鑒證業(yè)務(wù),包括財(cái)務(wù)報(bào)表審閱、驗(yàn)資、預(yù)測性財(cái)務(wù)信息審核、內(nèi)部控制審核、執(zhí)行商定程序等;第十四章闡述的是注冊會計(jì)師的法律責(zé)任;第十五章的主要內(nèi)容是政府審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)。
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