企業(yè)內(nèi)部控制與審計(jì)

出版時(shí)間:2004-5  出版社:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社  作者:李榮梅  

內(nèi)容概要

《企業(yè)內(nèi)部控制與審計(jì)》共分為十章,第1章至第3章闡述了內(nèi)部控制與審計(jì)的基本理論和測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù),第四章至第九章分別詳細(xì)介紹了企業(yè)銷假售的收款循環(huán),采購與付款循環(huán),生產(chǎn)循環(huán)等控制環(huán)節(jié)和測(cè)試程序等內(nèi)容。第十章從優(yōu)化的同部控制監(jiān)督等方面,論述了內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效運(yùn)行。作者力求做到了通俗易懂,內(nèi)容翔實(shí)并能應(yīng)用于實(shí)際操作?!镀髽I(yè)內(nèi)部控制與審計(jì)》對(duì)從事企業(yè)單位內(nèi)部控制審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師,企業(yè)內(nèi)部審認(rèn)人員,事業(yè)單位審計(jì)人員和實(shí)際工作者具有指導(dǎo)作用。

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