審計(jì)學(xué)

出版時(shí)間:2007-3  出版社:復(fù)旦大學(xué)  作者:王英姿  

內(nèi)容概要

本書共分為十五章,全面介紹了注冊(cè)會(huì)計(jì)師年度會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)審計(jì)的相關(guān)理論與實(shí)務(wù)。在理論部分,重點(diǎn)闡述了審計(jì)的基本概念、審計(jì)監(jiān)督體系、注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則體系、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的法律責(zé)任、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)流程、重要性與風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制制度等審計(jì)基本理論;在實(shí)務(wù)部分,主要介紹了包括信息技術(shù)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的影響、銷售與收款循環(huán)審計(jì)、采購(gòu)與付款循環(huán)審計(jì)、生產(chǎn)循環(huán)審計(jì)、貨幣資金審計(jì)和審計(jì)報(bào)告等內(nèi)容。本書的特點(diǎn)是盡量運(yùn)用案例或數(shù)據(jù)來(lái)補(bǔ)充說(shuō)明相關(guān)理論問(wèn)題,并將一家虛擬公司(凱悅公司)2006年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)作為貫穿全書的主線來(lái)講述審計(jì)理論與實(shí)務(wù)。本書可以用作會(huì)計(jì)專業(yè)本科、高職高專教材,也可以作為從事會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域的實(shí)務(wù)工作者培訓(xùn)或自學(xué)的參考用書。

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